
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ОАО «Мотовилихинские заводы» индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» - высокая кредитоспособность, третий уровень.

Рейтинг «А-» подразумевает высокий уровень кредитоспособности и означает, что компания способна в полной мере выполнять свои кредитные и долговые обязательства без потери платежеспособности и финансовой устойчивости. Предприятие обладает низким риском потери платежеспособности в случае увеличения долговой нагрузки относительно существующих обязательств.

Ранее, в июле 2007 года, «Национальное рейтинговое агентство присваивало ОАО «Мотовилихинские заводы» дистанционный рейтинг ВВВ+ (достаточная кредитоспособность – первый уровень).

«Значения ключевых финансовых показателей компании находятся на высоком уровне, соответствуют нормальным значениям финансовых показателей, характерных для предприятий отраслей машиностроения и металлургии», - отмечается в официальном сообщении Национального рейтингового агентства.

Аналитики агентства отметили стабильный рост показателей выручки и рентабельности компании в течение последних нескольких лет. Валовая выручка ОАО «Мотовилихинские заводы» в 2007 году превысила 3,3 миллиарда рублей (рост по сравнению с предыдущим годом 160%), чистая прибыль Компании – 373 миллиона рублей. Выручка Группы предприятий в 2007 году составила 11,4 миллиарда рублей, чистая прибыль – 460 миллионов рублей. Показатели рентабельности выше среднеотраслевых. Рентабельность собственного капитала более 11%.

Анализ долговой нагрузки компании показал, что размер чистого долга ОАО «Мотовилихинские заводы» сократился до 2,8 миллиардов рублей. Однако по-прежнему остается достаточно высоким. Отношение чистого долга к выручке на 31.12.2007 составляет 0,83. Компания обладает достаточным уровнем собственного капитала, доля которого в пассивах составляет 45%. Предприятие обладает достаточным уровнем ликвидности. Активы Компании, а также дебиторская и кредиторская задолженности умеренного качества.

Аналитики агентства отметили планы «Мотовилихинских заводов» по дальнейшему увеличению объемов продаж, а также повышению рентабельности. В соответствие с заключенными контрактами, в ближайшие 2 года предполагается двукратный рост продаж военной продукции. Планируется увеличение объемов сталеплавильного производства, расширение ассортимента выпуска продукции гражданского машиностроения. Достичь заданных целей позволит расширение производственных мощностей в результате реализации инвестиционной программы рассчитанной до 2012 года и включающей инвестиционные проекты для второго и третьего переделов металлургического производства, а также машиностроения. Для реализации этих целей Компания планирует разместить на рынке второй облигационный займ объемом 2,5 миллиарда рублей сроком на 5 лет.

Среди преимуществ «Мотовилихинских заводов» аналитики НРА отметили высокую степень диверсификации производственной деятельности Компании, которая позволяет значительно снизить риски смены рыночной конъюнктуры. Эффективному управлению Холдингом способствуют большой опыт и репутация менеджмента. Предприятие имеет хорошую кредитную историю, что снижает риски невыполнения кредитных обязательств при погашении текущего и будущих облигационных займов.