
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ведущий российский производитель стали, акции которого прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, сегодня объявляет консолидированные результаты за 2007 год. Рост цен на продукцию НЛМК и увеличение объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью явились основными факторами значительного роста
финансовых показателей в 2007 году. Так, выручка от реализации составила 7 719,1 млн долларов США (+28% к уровню 2006 года), операционная прибыль 2 998,4 млн долларов США (+34%), EBITDA 3 366,2 млн долларов США (+28%), рентабельность по показателю EBITDA составила 44%.

При исключении единовременных факторов чистая прибыль Группы от производственной деятельности в 2007 году возросла на 37% от уровня 2006 года.

Учитывая влияние операций по продаже активов как в 2006 году (ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Комбинат КМАруда»), так и в 2007 году (группа компаний «Прокопьевскуголь» и ОАО «Липецккомбанк»), чистая прибыль НЛМК выросла на 9%.

За 2007 год предприятиями стального сегмента было произведено 9,1 млн тонн стали, 3,2 млн тонн товарных слябов и 5,3 млн тонн листового проката.

По словам президента НЛМК Алексея Лапшина, сталеплавильные и прокатные мощности использовались практически на 100%.

Одной из важнейших стратегических задач компании является снижение доли полуфабрикатов в общем объеме продаж и дальнейшее развитие портфеля продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2007 году были достигнуты значительные успехи в этом направлении. Общий объем реализованной металлопродукции составил 9,2 млн тонн. При этом продажи оцинкованного и трансформаторного проката, которые являются наиболее прибыльными видами продукции Группы НЛМК, выросли на 13% и 45% соответственно. Одновременно, объем продаж слябов снизился на 10%.
Перспективы
В связи с ростом стоимости металлургического сырья в 1 квартале 2008 года произошло повышение цен на металлопродукцию, которое продолжилось во 2 квартале. В середине года возможна стабилизация цен.

В 2008 году объем производства стали на основной площадке в г. Липецке запланирован на уровне 9,4 млн тонн. В результате увеличения объемов производства, цен на продукцию и консолидации компаний Макси-Групп мы ожидаем рост выручки в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 60%. Показатель EBITDA по предварительным оценкам превысит уровень 2007 года на 35-40% .